企業(yè)并購重組審核要怎樣經(jīng)過
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企業(yè)并購重組審核通過的程序: (1)收集信息制定并購計(jì)劃。并購計(jì)劃應(yīng)包括:并購理由分析、并購區(qū)域選擇、規(guī)模效益、時(shí)間安排、人員配套以及投入資金等。 (2)提出項(xiàng)目并購可行性分析報(bào)告??尚行苑治鰣?bào)告要包括并購雙方的優(yōu)勢與不足、經(jīng)濟(jì)效益分析、政策法規(guī)方賣弄的分析、目標(biāo)企業(yè)的主管部門及當(dāng)?shù)卣膽B(tài)度分析等。 (3)對可行性分析報(bào)告的評審與批準(zhǔn)。需要從外部環(huán)境和內(nèi)部能力等方面對可行性報(bào)告進(jìn)行評審。 (4)與并購企業(yè)簽訂合作意向書。由雙方有關(guān)工作人員共同成立并購工作組,制定工作計(jì)劃,明確責(zé)任人。 (5)對并購企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)評估。并購工作組要重點(diǎn)參與資產(chǎn)評估,確保相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性與存在性。 (6)制定并購方案。方案應(yīng)包括選擇有利于公司的并購方式,確定并購價(jià)格及支付方式,合適財(cái)務(wù)模擬及效益分析等。 (7)并購談判及簽約。公司與并購雙方對主合同文本進(jìn)行談判、磋商,達(dá)成一致后按公司審批權(quán)限審批 (8)并購企業(yè)的資產(chǎn)交接。并購工作組制定各項(xiàng)資源的明細(xì)交接方案及交接人員。 (9)并購公司的接管與運(yùn)營。
對內(nèi)容有疑問,可立即反饋反饋
企業(yè)并購重組的定義:企業(yè)并購重組是指一個(gè)公司通過產(chǎn)權(quán)交易取得其他公司一定程度控制權(quán),以增強(qiáng)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力,實(shí)現(xiàn)自身經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的一種經(jīng)濟(jì)行為。 公司被并購重組審核流程具體如下 (一)受理 中國證監(jiān)會受理部門,依法受理上市公司并購重組申請文件,并按程序轉(zhuǎn)上市公司監(jiān)管部處理。 上市公司監(jiān)管部對申請材料進(jìn)行形式審查:需要申請人補(bǔ)正申請材料的,按規(guī)定提出補(bǔ)正要求;認(rèn)為申請材料形式要件齊備,符合受理?xiàng)l件的,按程序通知受理部門作出受理決定;申請人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交補(bǔ)正材料,或提交的補(bǔ)正材料不齊備或不符合法定形式的,按程序通知受理部門作出不予受理決定。 (二)初審 上市公司并購重組的申請受理后,上市公司監(jiān)管部并購監(jiān)管處室將根據(jù)申請項(xiàng)目具體情況、公務(wù)回避的有關(guān)要求以及審核人員的工作量等確定審核人員。并購重組審核實(shí)行雙人審核制度,審核人員從法律和財(cái)務(wù)兩個(gè)角度對申報(bào)材料進(jìn)行審閱,撰寫預(yù)審報(bào)告。 (三)反饋專題會 反饋專題會主要討論初審中關(guān)注的主要問題、擬反饋意見及其他需要會議討論的事項(xiàng),通過集體決策方式確定反饋意見及其他審核意見。反饋專題會后,審核人員根據(jù)會議討論結(jié)果修改反饋意見,履行內(nèi)部簽批程序后將反饋意見按程序轉(zhuǎn)受理部門告知、送達(dá)申請人。自受理申請材料至反饋意見發(fā)出期間為靜默期,審核人員不接受申請人來訪等其他任何形式的溝通交流。 (四)落實(shí)反饋意見 申請人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向受理部門提交反饋回復(fù)意見,在準(zhǔn)備回復(fù)材料過程中如有疑問可與審核人員以會談、電話、傳真等方式進(jìn)行溝通。需要當(dāng)面溝通的,上市公司監(jiān)管部將指定兩名以上工作人員在辦公場所與申請人、申請人聘請的財(cái)務(wù)顧問等中介機(jī)構(gòu)會談。 (五)審核專題會 審核專題會主要討論重大資產(chǎn)重組申請審核反饋意見的落實(shí)情況,討論決定重大資產(chǎn)重組方案是否提交并購重組委審議。 審核專題會討論決定提交并購重組委審議的,上市公司監(jiān)管部通知相關(guān)上市公司向交易所申請停牌事宜。審核專題會討論后認(rèn)為重組方案尚有需要進(jìn)一步落實(shí)的重大問題、暫不提交重組會審核的,上市公司監(jiān)管部將再次發(fā)出書面反饋意見。 (六)并購重組委會議 并購重組委工作程序按照《中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司并購重組審核委員會工作規(guī)程》執(zhí)行。 并購重組委會議擬定召開日的4個(gè)工作日前發(fā)布會議公告,公布審核的申請人名單、會議時(shí)間、參會重組委委員名單等。并購重組會以記名投票方式對重大資產(chǎn)重組申請進(jìn)行表決,提出審核意見。每次會議由5名委員參會,獨(dú)立表決,同意票數(shù)達(dá)到3票為通過。并購重組委會議對并購重組申請進(jìn)行表決后,中國證監(jiān)會發(fā)布審核結(jié)果公告。并購重組委會議認(rèn)為申請人應(yīng)就相關(guān)問題進(jìn)一步落實(shí)的,將形成書面審核意見。 (七)落實(shí)并購重組委審核意見 對于并購重組委會議的表決結(jié)果及書面審核意見,上市公司監(jiān)管部將于會議結(jié)束之日起三個(gè)工作日內(nèi)向申請人及其聘請的財(cái)務(wù)顧問進(jìn)行書面反饋。 申請人應(yīng)當(dāng)在并購重組委審核意見發(fā)出后十個(gè)工作日內(nèi)向上市公司監(jiān)管部提交書面的回復(fù)材料。上市公司監(jiān)管部對審核意見的落實(shí)情況進(jìn)行核實(shí),并將核實(shí)結(jié)果向參會委員反饋。 (八)審結(jié)歸檔 上市公司監(jiān)管部履行核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)并購重組行政許可的簽批程序后,審結(jié)發(fā)文,并及時(shí)完成申請文件原件的封卷歸檔工作。
中國證監(jiān)會收到上市公司報(bào)送的全部材料后審核工作時(shí)間不超過20個(gè)工作日。上市公司監(jiān)管部履行核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)并購重組行政許可的簽批程序后,審結(jié)發(fā)文,并及時(shí)完成申請文件原件的封卷歸檔工作。
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