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什么是內(nèi)部審計(jì)?工程審計(jì)報(bào)告范文該如何撰寫?

2020-08-11 18:33

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內(nèi)部審計(jì)是在一個(gè)組織內(nèi)部建立的一種獨(dú)立的評價(jià)活動(dòng),并作為對該組織的活動(dòng)進(jìn)行審查和評價(jià)的一種服務(wù)。(工程審計(jì)報(bào)告范文)內(nèi)部審計(jì)的目的是協(xié)助組織的管理成員有效地履行他們的職責(zé),促進(jìn)有效的控制成本費(fèi)用,達(dá)到服務(wù)于企業(yè)管理,最大限度的提高經(jīng)濟(jì)效益。(工程審計(jì)報(bào)告范文)內(nèi)部審計(jì)履行監(jiān)督、管理、控制、評價(jià)、鑒證、服務(wù)職能,向組織提供與所審查的活動(dòng)有關(guān)的分析、評價(jià)、建議、忠告和資料。評價(jià)內(nèi)部控制系統(tǒng)的適用性和有效性及執(zhí)行質(zhì)量。內(nèi)部審計(jì)部門是組織中一個(gè)重要的不可缺少的部門。(工程審計(jì)報(bào)告范文)內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)管理的重要組成部分。內(nèi)部審計(jì)對企業(yè)管理起制約、防護(hù)、鑒證、促進(jìn)、建設(shè)性和參謀作用。(工程審計(jì)報(bào)告范文)目前的問題是企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作缺乏國家審計(jì)等外部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo);內(nèi)部審計(jì)缺乏獨(dú)立性;內(nèi)審人員重實(shí)務(wù)、忽視理論研究;對內(nèi)審作用及內(nèi)審機(jī)構(gòu)的有無缺乏認(rèn)識;專業(yè)審計(jì)人員(工程審計(jì)報(bào)告范文) 配備不全,限制了內(nèi)審工作的開展。現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作應(yīng)適應(yīng)改革的發(fā)展方向,強(qiáng)化審計(jì)責(zé)任,消除內(nèi)審局限性,依法審計(jì),在監(jiān)督與服務(wù)中求效益。(工程審計(jì)報(bào)告范文)

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內(nèi)部審計(jì)報(bào)告是指內(nèi)部審計(jì)人員就被審計(jì)單位經(jīng)營活動(dòng)出具的書面文件,主要的內(nèi)容首先是表明標(biāo)題和主送人,接著需要審計(jì)概況、審計(jì)發(fā)現(xiàn)、審計(jì)結(jié)論、審計(jì)意見、審計(jì)建議等,也就是需要針對問題找出癥狀并提出有效建議。

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工程審計(jì)報(bào)告所包含的內(nèi)容和要素是比較多的,所以我們可以請專業(yè)的審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行處理,既可以節(jié)約很多的時(shí)間,也可以會(huì)更加的專業(yè)。 1、審查決算資料的完整性。建設(shè)、施工等與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的單位應(yīng)提供的資料: 2、竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表和說明書完整性、真實(shí)性審計(jì)。 3、各項(xiàng)建設(shè)投資支出的真實(shí)性、合規(guī)性審計(jì)。包括:建安工程投資審計(jì);設(shè)備投資審計(jì);待攤投資列支的審計(jì);其他投資支出的審計(jì);待核銷基建支出的審計(jì);轉(zhuǎn)出投資審計(jì)。 4、建設(shè)工程竣工結(jié)算的真實(shí)性、合規(guī)性審計(jì)。包括:約定的合同價(jià)款及合同價(jià)款調(diào)整內(nèi)容以及索賠事項(xiàng)是否規(guī)范;工程設(shè)計(jì)變更價(jià)款調(diào)整事項(xiàng)是否約定;施工現(xiàn)場的造價(jià)控制是否真實(shí)合規(guī);工程進(jìn)度款結(jié)算與支付是否合規(guī);工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)出具的工程結(jié)算文件是否真實(shí)合規(guī)。 5、概算執(zhí)行情況審計(jì)。包括:實(shí)際完成投資總額的真實(shí)合規(guī)性審計(jì),概算總投資、投入實(shí)際金額、實(shí)際投資完成額的比較;分析超支或節(jié)余的原因。 6、交付使用資產(chǎn)真實(shí)性、完整性審計(jì)。包括:是否符合交付使用條件;交接手續(xù)是否齊全;應(yīng)交使用資產(chǎn)是不真實(shí)、完整。 7、結(jié)余資金及基建收入審計(jì)。包括:結(jié)余資金管理是否規(guī)范,有無小金庫;庫存物資管理是否規(guī)范,數(shù)量、質(zhì)量是否存在問題,庫存材料價(jià)格是否真實(shí);往來款項(xiàng)、債權(quán)債務(wù)是否清晰,是否存在轉(zhuǎn)移挪用問題,債權(quán)債務(wù)清理是否及時(shí);基建收入是否及時(shí)清算,來源是否核實(shí),收入分配是否存在問題。 8、尾工工程審計(jì)。包括:未完工程工程量的真實(shí)性和預(yù)留投資金額的真實(shí)性。

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    審計(jì)報(bào)告的必備內(nèi)容有十項(xiàng):標(biāo)題;收件人;審計(jì)意見;形成審計(jì)意見的基礎(chǔ);管理層對財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任;注冊會(huì)計(jì)師對財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的責(zé)任;按照相關(guān)法律法規(guī)的要求報(bào)告的事項(xiàng)(如適用);注冊會(huì)計(jì)師的簽名和蓋章;會(huì)計(jì)師事務(wù)所的名稱、地址和蓋章;報(bào)告日期。

    2020.04.01 1,042
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    審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列要素: (1)標(biāo)題; (2)收件人; (3)引言段; (4)管理層對財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任段; (5)注冊會(huì)計(jì)師的責(zé)任段; (6)審計(jì)意見段; (7)注冊會(huì)計(jì)師的簽名和蓋章; (8)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的名稱、地址及蓋章; (9)報(bào)告日

    2020.05.24 533
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